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    • 财政 
    • [ 体裁分类 ]
    • 财政 
    • [ 发布机构 ]
    • 渝北区财政局 
    • [ 生成日期 ]
    • 2023-03-14 
    • [ 发布日期 ]
    • 2023-03-14 

重庆市渝北区统景中心卫生院2023年部门预算情况

一、单位基本情况

(一)职能职责

1.提供公共卫生服务。坚持预防为主,重点预防控制危害居民身体健康的传染病、职业病、地方病、寄生虫病等重大疾病,开展卫生诊断、疫情报告和监测,及时处理重大疫情和公共卫生突发事件;及时提供妇女、儿童、老年保健服务,加强健康档案管理;定期实施免疫接种;开展医学康复、家庭康复训练指导、精神卫生、基本职业卫生、保健咨询等服务;普及健康教育知识,开展个体和群体的健康管理,重点人群与重点场所健康教育,进行爱国卫生指导,建立良好卫生习惯,倡导健康生活方式。

2.提供基本医疗服务。开展一般常见病、多发病和中医的基本医疗服务;现场救护和转诊服务;慢性病管理。

3.提供计划生育服务。提供计划生育技术服务与咨询指导,提供避孕药具及相关的指导、咨询、随访,提供婚前保健与医学检查服务,提供计划生育、优生优育、生殖健康等科普宣传教育和咨询服务等。

4.提供综合管理服务。协助镇政府制订和组织实施初级卫生与计划生育保健、卫生健康发展规划与年度计划;指导辖区内诊所、村卫生室业务工作,对村医和村妇幼保健人员进行相关技能培训;开展城乡居民医疗保险政策法规宣传和咨询,协助做好相应的医疗服务和补偿结算等工作;受渝北区卫生健康委委托进行辖区公共卫生管理;协助开展辖区内卫生监督工作,承担区域内公共卫生信息收集与报告等任务。

5.开展内部运行管理。包括日常运行、维护(基础设施维护、安全保卫、物业管理等),单位内部人事、财务等管理工作。

(二)单位构成

我院共设立行政职能科室11个,包含办公室、质控办、医务科、护理部、院感办、药剂科、公共卫生所、财务科、总务科、人事办、医保办。

设置临床医技公卫科室24个:门诊部下设口腔科、五官科、肠道门诊、发热诊室、急诊室、全科医学部;综合病区下设:护理组、中医康复组、外科组、内儿科组、麻醉手术室、胃镜室;医技科下设检验科、放射科、超声科;公共卫生所下设:妇幼健康中心、预防保健科、健康管理中心、康养中心、村卫生室;中西药库;中西药房;挂号收费室;病案管理室。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2023年年初预算数28,005,523.13元,其中:一般公共预算财政拨款收入14,909,323.13元,事业收入13,096,200.00元。收入较2022年增加 3,756,835.98元,主要是一般公共预算拨款增加4,306,040.14元,事业收入预算减少549,204.16元。

(二)支出预算:2023年年初预算数28,005,523.13元,其中:社会保障和就业支出预算 2,200,191.06元,卫生健康支出预算24,905,332.07元,住房保障支出预算900,000.00元。支出预算较2022年增加3,756,835.98,主要是基本支出预算增加2,834,301.98元,项目支出预算增加922,534.00元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入14,909,323.13 元,一般公共预算财政拨款支出14,909,323.13元,比2022年增加4,306,040.14元。其中:基本支出12,535,723.13元,比2022年增加2,383,506.14元,主要原因是职工工资按政策调标,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出2,373,600.00元,比2022年增加1,922,534.00元,主要原因是增加基本公共卫生服务项目259,000.00元、疫情防控经费1,760,000.00元,村卫生室实施基本药物制度补助增加22,334.00元,遗属补助减少118,800.00元。

重庆市渝北区统景中心卫生院2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0元,比2022年减少(或增加)0元。其中:因公出国(境)费用0元,比2022年减少(或增加)0元,主要原因是我单位无因公出国(境)费用;公务接待费0元,比2022年减少(或增加)0元,主要原因是我单位无公务接待费;公务用车运行维护费0元,比2022年减少(或增加)0元,主要原因是我单位无公务用车运行维护费;公务用车购置费0元,比2022年减少(或增加)0元;主要原因是我单位无公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。我单位是事业单位,不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额0元:政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元;其中一般公共预算财政拨款政府采购0元:政府采购货物预算0 元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

3.绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款2,373,600.00元。

4.国有资产占有使用情况。截止2022年12月,本单位共有车辆1辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专用技术用车1辆。2023年一般公共预算安排购置车辆 0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、预算公开联系方式及信息反馈

单位预算公开联系人:李惠;联系方式:023-67281053。

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