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    • 财政 
    • [ 体裁分类 ]
    • 财政 
    • [ 发布机构 ]
    • 渝北区财政局 
    • [ 生成日期 ]
    • 2023-03-15 
    • [ 发布日期 ]
    • 2023-03-15 

重庆市渝北区生态环境保护综合行政执法支队2023年部门预算情况

一、单位基本情况

(一)职能职责

重庆市渝北区生态环境保护综合行政执法支队以区生态环境局名义执法,统一行使污染防治、生态保护、核与辐射安全的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制等执法职能。

1、承担全区生态环境保护综合行政执法的组织协调。组织开展有关专项执法、交叉执法、异地执法。组织协调跨区域开展生态环境保护综合行政执法相关工作。贯彻落实生态环境保护综合行政执法管理制度、执法标准规范。

2、承担污染防治执法事项和违法案件的依法调查处理。依法开展水生态环境保护、饮用水水源地、地下水、入河排污口,大气环境保护,土壤生态环境保护,固体废物、化学品、重金属、农业面源、工业噪声等方面污染防治执法和监督检查。

3、承担生态保护执法事项和违法案件的依法调查处理。承担自然保护地内进行非法开矿、修路、筑坝、建设等造成生态破坏的生态保护执法和监督检查。依法开展因开发土地、矿藏等造成生态破坏的行政执法和监督检查。

4、承担核与辐射安全执法事项和违法案件的依法调查处理,依法组织开展核与辐射安全监督检查。

5、承担法律法规规章授权给区生态环境工作部门的其他行政执法职能。

6、指导镇(街道)生态环境保护综合行政执法工作。

7、承担生态环境保护综合行政执法有关信访、投诉举报受理、纠纷调解工作。

8、承担与生态环境保护综合行政执法有关的应急工作。

9、完成区委、区政府和区生态环境局交办的其他任务。

(二)单位构成

本单位为独立核算的二级预算单位,设下列内设机构:

1、综合科。承担日常运转和重要事项督查督办,承担文秘、档案、保密、政务、信息等工作。承担财务管理、政府采购、国有资产管理、后勤保障等工作,组织协调参与交叉执法、异地执法。负责生态环境领域投诉的受理、登记、分办、交办、处理、 汇总、归档等日常工作。统筹组织开展生态环境领域社会治安综合治理、接访下访、人民调解等工作。承担党风廉政建设、政治思想建设、队伍能力建设。承担建筑施工噪声方面的污染防治行政执法。组织开展网格执法和相关的专项执法。

2、法制科。承担行政执法有关宣传教育工作。组织实施执法全过程记录制度,重大执法决定法制审核制度、执法案卷评查和评议考核制度,执法公示制度、执法人员持证上岗和资格管理制度。承担对镇(街道)生态环境保护综合行政执法的监督和指导。负责具体实施生态环境行政处罚,组织开展涉及行政处罚的听证、诉讼、应诉、移送、行政与司法衔接等工作。

3、生态环境执法一大队。牵头承担水生态环境保护(含流域生态环境保护)、饮用水水源地、地下水、农业面源、入河排污口等方面的污染防治执法。组织开展网格执法和相关的专项执法。

4、生态环境执法二大队。牵头承担土壤生态环境保护、固体废物等方面的污染防治行政执法。组织开展网格执法和相关的专项执法。

5、生态环境执法三大队。牵头承担自然保护地内进行非法开矿、修路、筑坝、建设等造成生态破坏及开发建设项目建设期间的生态保护执法。组织开展网格执法和相关的专项执法。

6、生态环境执法四大队。牵头承担大气环境保护,工业噪声、餐饮服务业油烟等方面的污染防治行政执法。组织开展网格执法和相关的专项执法。

7、生态环境执法应急大队。承担与生态环境保护综合行政执法有关的应急指挥、调度、处置工作。组织开展平安建设、风险排查整治等生态环境领域的安全管理和环境应急能力建设等工作。牵头承担核与辐射安全、化学品和重金属等方面污染防治行政执法和工业园区(企业)污染防治综合性行政执法。牵头组织实施双随机抽查、网格化执法等涉企行政执法制度,开展污染源在线监控管理,统筹污染治理设施停运、闲置、拆除审批涉及执法的有关工作。组织开展网格执法和相关的专项执法。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2023年年初预算数10180175.15元,全为一般公共预算财政拨款收入。收入较2022年减少578634.30元,主要是项目支出收入减少1327000.00元。

(二)支出预算:2023年年初预算数10180175.15元,其中:社会保障和就业支出预算1050249.68元,卫生健康支出预算469308.20元,节能环保支出预算8075367.43元,住房保障支出预算585249.84元。支出预算较2022年减少578634.30元,主要是项目支出收入减少1327000.00元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入10180175.15元,一般公共预算财政拨款支出10180175.15元,比2022年减少578634.30元。其中:基本支出9097175.15元,比2022年增加748365.70 元,主要原因是人员经费增加1054227.32元,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,日常公用经费减少305861.62元,在保障单位正常运转的各项商品服务支出之上,压缩日常公用开支;项目支出1083000.00元,比2022年减少1327000.00元,主要原因是财政开支收紧,我单位本年度执行项目较上年大大减少。

本单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算455000.00元,比2022年增加125900.00元。其中:因公出国(境)费用0元,与2022年持平;公务接待费5000.00元,比2022年减少2000.00元,主要原因是根据我单位近年来工作情况,公务接待费发生次数极少,因此本年预算进行相应压缩;公务用车运行维护费450000.00元,比2022年增加127900.00元,主要原因是我单位现有公车编制数10辆,实际公车数10辆,按照财政规定公务用车年运维费用4.5万元/辆的标准,进行足额预算。2022年没有足额预算,因此较2022年增加;公务用车购置费0元,与2022年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费2105092.18元,比上年减少305861.62元,主要原因为财力吃紧,压缩了日常公用经费,我单位坚决贯彻落实过紧日子的号召,将厉行节约作为今后财务工作的重点来落实。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0元:政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元;其中一般公共预算财政拨款政府采购0元:政府采购货物预算0  元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款1080000.00元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月,本单位共有车辆10辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆,应急保障用车10辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、预算公开联系方式及信息反馈

单位预算公开联系人:艾婷婷   联系方式:023-86006911

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